Sahte-şüpheli Ürünün Önlenmesi

Konusu 'Genel' forumundadır ve mrvmrv tarafından 29 Mart 2021 başlatılmıştır.

   
  1. mrvmrv

    mrvmrv Üsteğmen Üye

    Katılım:
    29 Ağustos 2018
    Mesajlar:
    17
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    61
    Merhabalar;
    AS 9100 standardının 8.1.4 maddesi sahte parçanın önlenmesi;
    Kuruluş, sahte veya şüpheli sahte parça kullanımının önlenmesi ve bunların müşteriye teslim edilen ürün (ler) dahil edilmesini önlemek için kuruluşa ve ürüne uygun süreçleri planlamalı, uygulamalı ve kontrol etmelidir.
    NOT: Sahte parça önleme süreçleri şunları göz önünde bulundurmalıdır:
    - sahte parçaların bilinmesi ve önlenmesi konusunda uygun kişilerin eğitimi;
    -Güncelliğini yitirmiş parçalarla ilgili parça izleme programının uygulanması;
    - harici olarak sağlanan ürünü orijinal veya yetkili üreticilerden, yetkili distribütörlerden veya diğer onaylı kaynaklardan elde etmek için kontroller;
    - Orijinal veya yetkili üreticilerine parça ve bileşenlerin izlenebilirliğinin sağlanması için gereklilikler;
    - sahte parçaları tespit etmek için doğrulama ve test yöntemleri;
    - Dış kaynaklardan raporlama yapan sahte parçaların izlenmesi;
    - şüpheli veya tespit edilen sahte parçaların karantinaya alınması ve raporlanması.

    Bu doğrultuda firmamızda orjinal veya onaylanmış kaynaklardan ürün temini yapıyoruz. Doğrulama ve test yöntemlerini kullanıyoruz. Bu maddeye sadece KEK' de açıkladık. Firma olarak bir süreç, prosedür ya da talimat tanımlamadık. Oluşturmam gerekir mi?
     
  2. Busra_gngrr

    Busra_gngrr Onbaşı Üye

    Katılım:
    10 Mart 2020
    Mesajlar:
    9
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    11
    Sahte parça yönetimi talimatı yazabilirsiniz. Firmanıza sahte parça girişi olmaması adına hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğinizi , hammaddelerde havacılık ve savunma sanayi için alınan ham maddelerin ürün distribütöründen ve uygunluk sertifikası ile alındığını , sahte parça ile karşılatıldığında firma ve tedarikçide neler yapılması gerektiği yazılmalı.

    Ayrıca tedarikçi risklerini değerlendirdiğiniz dokümanda sahte parça riskini de değerlendirmelisiniz.
     
  3. mrvmrv

    mrvmrv Üsteğmen Üye

    Katılım:
    29 Ağustos 2018
    Mesajlar:
    17
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    61
    Teşekkür ederim Büşra Hanım söylediklerinizi dikkate alarak talimat oluşturacağım.
     
  4. ALİ PATAN

    ALİ PATAN Orgeneral Moderatör Üye

    Katılım:
    3 Nisan 2017
    Mesajlar:
    88
    Beğenilen Mesajları:
    113
    Ödül Puanları:
    371
     

    Ekli Dosyalar:

    QualitySim ve mrvmrv bunu beğendi.
  5. alaratur

    alaratur Er Üye

    Katılım:
    28 Mayıs 2021
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    1
    Merhaba, Sahte şüpheli malzeme yönetim prosedürü paylaşmanız mümkün mü ? Bir de konu hakkında personele eğitim aldırabileceğimiz kurum var mıdır?
    Teşeşkkürler
     
    QualitySim bunu beğendi.
  6. alaratur

    alaratur Er Üye

    Katılım:
    28 Mayıs 2021
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    1
    Merhaba, Sahte şüpheli malzeme yönetim prosedürü paylaşmanız mümkün mü ? Bir de konu hakkında personele eğitim aldırabileceğimiz kurum var mıdır?
    Teşekkürler
     
    QualitySim bunu beğendi.
  7. QualitySim

    QualitySim Üsteğmen Üye

    Katılım:
    30 Haziran 2021
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    61
    merhaba , prosedüre ulaşabildiniz mi acaba ? Yardımcı olabilir misiniz?
     
  8. ALİ PATAN

    ALİ PATAN Orgeneral Moderatör Üye

    Katılım:
    3 Nisan 2017
    Mesajlar:
    88
    Beğenilen Mesajları:
    113
    Ödül Puanları:
    371
    1. AMAÇ ve KAPSAM

    Firmamız bünyesinde üretilen ürünlerde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve müşteriye sevk edilen nihai üründe şüpheli, sahte ve onaylanmamış parçanın ürünlerin önlenmesi için yapılacak sorumlulukları ve usulleri belirlemektir. Ürünün emniyetine etki edebilecek tüm süpheli, sahte ve onaylanmamış ürünlerin önlenmesini kapsar


    2. TANIMLAR

    · SUP : Suspected Unapproved Parts (Şüpheli ve Onaylanmamış Parça)

    · FIFO : First In First Out (FIFO)- Önce Giren, Önce Çıkar; stoklanan veya ilk getirilen ürünlerin önce hareket etmesi yani önce depodan çıkmasının gerekliliği kuralıdır.

    · LİFO : Last In First Out (LIFO)- Son Gelen Önce Çıkar.

    · FEFO: First Expire First Out (FEFO) - Süresi Önce Biten, Önce Çıkar; Ürünler son kullanma tarihi dikkate alınarak depodan sevk edilir.



    3. YETKİ VE SORUMLULUK

    • Kalite Şefi : Havacılık parçaları sahte ve şüpheli ürünlerle ilgili, müşteri ile iletişimi sağlamakla sorumludur.
    • Satınalma Şefi : Diğer tedarik edilen parçalar için sahte ve şüpheli ürünlerle ilgili müşteri ile iletişimi sağlamakla sorumludur.
    • Hammadde Depo Sorumlusu : Tüm malzemelerin giriş kontrolünde sahte ve şüpheli ürün durumlarını kontrol etmekle sorumludur.
    • CMM ve Kalite Kontrol Sorumlusu : Üretimde bulunan bütün parçaların sahte ve şüpheli ürün durumlarını kontrol etmekle sorumludur.
    4. UYGULAMA

    4.1. Firmamızda sahte ve süpheli ürünün kullanımı, müşteriye gönderilmesi, müşteri gönderilen şüpheli ürünlerin kullanımı önlemek için aşağıdaki önlemler alınır.

    · Müşteri ve/veya tasarım onay sahibi tarafından onaylanmış tedarikçilerden ve onaylı hammadde ve malzeme alımı gerçekleştirilir.

    · Sahte parçaların farkında olunması ve önlenmesi için ürüne etki eden ve ürünün satınalma, kalite kontrol ve üretim operasyonlarında yer alan personele PR006 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürüne gore bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilir.

    · Kullanılan hammadde ve malzemelerden son kullanma tarihi geçen ürünler depolama ve üretim alanından uzaklaştırılarak PR017 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü göre işlem yapılır.

    · Ürünün kontrolünde tespit edilen uygunsuz ve elverişsiz parçalar PR017 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre başka amaçla kullanımın önlenmesi için fiziksel olarak tahribat edilir.

    · Müşteri tarafından tedarik edilen ürünlerde ürünler kalıcı (çıkmaz kalem) olarak işaretlenerek ve/veya etiketlenerek uygun ürünlerden ayrı olarak paketlenerek müşteriye iade edilir.

    · Üretim fazlası ürünler diğer organizasyonlara satılamaz veya elden çıkarılamaz.

    · Şüpheli veya sahte ürün olduğu teyit edilmiş parçalar kontrol edilir ve (parçaların teşhis edilmesi, karantinada toplanması, onayın doğruluğunun araştırılması, mühendislik uygunluğunun alınması) şüpheli ve sahte ürünler müşteriye bildirilerek kullanımının önlemesi sağlanır.

    · Müşteriye şüpheli bir parçanın gönderildiğinden endişelenildiği takdirde, hızlı bir şekilde müşteriye bildirilerek PR025 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre faaliyet başlatılır.

    · Şüpheli ve sahte parçanın önlenmesi için tedarik edilen hammadde ve malzemeler ayrı ayrı etiketlenerek depolanır.

    · Ürünlerin üretim esnasında birbirlerine karışmaması ve yanlış kullanımı önlemek için ürünler FR040 İş Emri ile birlikte üretim esnasında takip edilir.

    · Müşteri veya tasarım onay sahibi tarafından onaylanmayan hiç bir ürünün kullanılmasına izin verilmez.

    · Üründe kullanılan hammadde, tedarikçinin, üretim prosesinin değişmesi durumunda PR021 İlk Ürün Mayenesi Prosedürüne göre FAI uygulanır.


    4.2. Tedarik edilen ürünlerde şüpheli, sahte ve onaylanmamış parçanın ürünlerin önlenmesi önlemek için aşağıdaki önlemler alınır

    · Firmamız satınalma sipariş emrinde yer alan ve tedarik edilen malzemeler ve parçaların daha önce kullanılmış / değiştirilmiş / yenilenmiş yada yanlışlıkla yeni gibi değerlendirilmiş parçalar içermemelidir.

    · Firmamıza sevk edilen tüm ürünlerin sipariş emrine uygunluğu PR018Kalite Kontrol Prosedürüne göre kontrol edilir.

    · Kalite kontrol süreci tamamlanmamış ve onay verilmeyen hiç bir malzeme ve hammadde üretim alanına ve depolama alanına alınması izin verilmez.

    · Kalite kontrol süreci tamamlanıp ve onay verilene kadar üretim ve depolama alanına alınmaz.

    · Tedarik edilen tüm ürünlerle birlikte tedarikçi firmadan ürüne ait ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) istenir.

    · Ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) olmayan ürünlerin alınmasına izin verilmez ve ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) tamamlanana kadar ürünler karantina alanına alınır.

    · Yapılan değerlendirmelerde herhangi bir farklılık tespit edilmesi durumunda müşteri veya tasarım onay sahibine bildirilir ve PR019Tedarikçi Değerlendirme Prosedürüne göre tedarikçi değerlendirilir.

    · Tedarikçi, kendi hatasından kaynaklı olarak, sahte ürün hükmü ile ilgili olarak iyileştirici maliyetlerden ve/veya uygulanabilir kanun(lar)da belirtilen aldatma cezalarından sorumlu tutulabilir.

    5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KAYITLAR

    · PR006 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü

    · PR017 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü

    · PR018 Kalite Kontrol Prosedürü

    · PR019 Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü

    · PR021 İlk Ürün Mayenesi Prosedürü

    · FR040 İş Emri
     
    Murat Yorul ve QualitySim bunu beğendi.
  9. QualitySim

    QualitySim Üsteğmen Üye

    Katılım:
    30 Haziran 2021
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    61
     
  10. QualitySim

    QualitySim Üsteğmen Üye

    Katılım:
    30 Haziran 2021
    Mesajlar:
    19
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    61
    Ali Bey çok çok teşekkür ederim :)
     
  11. Murat Yorul

    Murat Yorul Murat Yorul Üye

    Katılım:
    5 Eylül 2021
    Mesajlar:
    1
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Ali bey merhaba

    Aşağıdaki formların bir örneğini paylaşabilir misiniz...

    5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KAYITLAR

    · PR006 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü

    · PR017 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü

    · PR018 Kalite Kontrol Prosedürü

    · PR019 Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü

    · PR021 İlk Ürün Mayenesi Prosedürü

    · FR040 İş Emri[/QUOTE]
     

Sayfayı Paylaş